信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求

发布时间: 2010-01-15 丨 阅读次数: 37673

ICS35.020
L 09

中华人民共和国国家标准

GB 17859-1999

信息安全技术

信息系统安全等级保护基本要求

Information security technology-

Testing and evaluation requirement for classified protection of information system

 

 

200X-XX-XX实施  __________________________________200X-XX-XX发布 

中国国家标准化管理委员会
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 
  
  发布 

 
目 次

前 言 .............................................................................................III
引 言 .............................................................................................IV
1 范围 ...........................................................................................1
2 规范性引用文件 ........................................................................ 1
3 术语和定义 ................................................................................1
4 总则 ...........................................................................................1
4.1 测评原则 .................................................................................1
4.2 测评内容 ..................................................................................1
4.3 测评力度 ..................................................................................2
4.4 结果重用 ..................................................................................2
4.5 使用方法 ..................................................................................2
5 第一级信息系统单元测评 .............................................................3
5.1 安全技术测评 ...........................................................................3
5.1.1 物理安全 .............................................................................. 3
5.1.2 网络安全 .............................................................................. 5
5.1.3 主机安全 ...............................................................................6
5.1.4 应用安全 .............................................................................. 7
5.1.5 数据安全及备份恢复 ............................................................ 8
5.2 安全管理测评 ...........................................................................9
5.2.1 安全管理制度 ........................................................................9
5.2.2 安全管理机构 ........................................................................9
5.2.3 人员安全管理 ........................................................................10
5.2.4 系统建设管理 ........................................................................12
5.2.5 系统运维管理 .........................................................................14
6 第二级信息系统单元测评 .............................................................17
6.1 安全技术测评 ............................................................................17
6.1.1 物理安全 ............................................................................... 17
6.1.2 网络安全 ................................................................................20
6.1.3 主机安全 ................................................................................22
6.1.4 应用安全 ................................................................................24
6.1.5 数据安全及备份恢复 .............................................................27
6.2 安全管理测评 ..........................................................................28
6.2.1 安全管理制度 .........................................................................28
6.2.2 安全管理机构 .........................................................................29
6.2.3 人员安全管理 ........................................................................30
6.2.4 系统建设管理 ........................................................................32
6.2.5 系统运维管理 .........................................................................35
7 第三级信息系统单元测评 ............................................................39
7.1 安全技术测评 .........................................................................39
7.1.1 物理安全 ..............................................................................39
7.1.2 网络安全 .............................................................................44
7.1.3 主机安全 .............................................................................47
7.1.4 应用安全 ..............................................................................49
7.1.5 数据安全及备份恢复 ............................................................53
7.2 安全管理测评 ..........................................................................55
7.2.1 安全管理制度 .......................................................................55
7.2.2 安全管理机构 .......................................................................56
7.2.3 人员安全管理 ......................................................................59
7.2.4 系统建设管理 ..................................................................... 61
7.2.5 系统运维管理 .......................................................................65
8 第四级信息系统单元测评 ..........................................................71
8.1 安全技术测评 ..........................................................................71
8.1.1 物理安全 .............................................................................71
8.1.2 网络安全 .............................................................................76
8.1.3 主机安全 ............................................................................ 79
8.1.4 应用安全 .............................................................................. 82
8.1.5 数据安全及备份恢复 ..............................................................87
8.2 安全管理测评 ............................................................................89
8.2.1 安全管理制度 ....................................................................... 89
8.2.2 安全管理机构 ........................................................................ 90
8.2.3 人员安全管理 ......................................................................... 93
8.2.4 系统建设管理 .......................................................................... 95
8.2.5 系统运维管理 ...........................................................................99
9 第五级信息系统单元测评 ...............................................................106
10 信息系统整体测评 ......................................................................106
10.1 概述 .........................................................................................106
10.2 安全控制点间测评 ....................................................................106
10.3 层面间测评 ...............................................................................106
10.4 区域间测评 ...............................................................................107
10.5 系统结构安全测评 .....................................................................107
11 等级测评结论 ................................................................................107
11.1 各层面的测评结论 .....................................................................107
11.2 整体保护能力的测评结论 ............................................................107
附录A(资料性附录)测评力度 ............................................................109
A.1 测评方法的测评力度描述 ..............................................................109
A.2 信息系统测评力度 .........................................................................109

前 言

(略)


 

引 言

 
依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令)、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》(中办发[2003]27号)、《关于信息系统安全等级保护工作的实施

意见》(公通字[2004]66号)和《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)等有关文件要求,制定本标准。
本标准是信息安全等级保护相关系列标准之一。
与本标准相关的系列标准包括:
——GB/T 22240-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南;
——GB/T 22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求;
——GB/T AAAA-AAAA 信息安全技术 信息系统安全等级保护实施指南。
一般来说,信息系统需要靠多种安全措施进行综合防范以降低其面临的安全风险。本标准针对信息系统中的单项安全措施和多个安全措施的综合防范,对应地提出单元测评和整体测评的技术要求,用以指

导测评人员从信息安全等级保护的角度对信息系统进行测试评估。单元测评对安全技术和安全管理上各个层面的安全控制点提出不同安全保护等级的测评要求。整体测评根据安全控制点间、层面间和区域
间相互关联关系以及信息系统整体结构对信息系统整体安全保护能力的影响提出测评要求。 本标准给出了等级测评结论中应包括的主要内容,未规定给出测评结论的具体方法和量化指标。
如果没有特殊指定,本标准中的信息系统主要指计算机信息系统。 在本标准文本中,黑体字的测评要求表示该要求出现在当前等级而在低于当前等级信息系统的测评要求中没有出现过。

信息系统安全等级保护测评要求


1 范围

本标准规定了对信息系统安全等级保护状况进行安全测试评估的要求,包括对第一级信息系统、第二级信息系统、第三级信息系统和第四级信息系统进行安全测试评估的单元测评要求和信息系统整体测
评要求。本标准略去对第五级信息系统进行单元测评的具体内容要求。
本标准适用于信息安全测评服务机构、信息系统的主管部门及运营使用单位对信息系统安全等级保护状况进行的安全测试评估。信息安全监管职能部门依法进行的信息安全等级保护监督检查可以参考使
用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否
可使用这些文件的最新版本。不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 5271.8 信息技术 词汇 第8部分:安全
GB/T 22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

3 术语和定义

GB/T 5271.8和GB/T 22239-2008所确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 测评力度 testing and evaluation intensity
测评工作实际投入力量的表征,可以由测评广度和深度来描述。

4 总则

4.1 测评原则

a) 客观性和公正性原则
测评工作虽然不能完全摆脱个人主张或判断,但测评人员应当在没有偏见和最小主观判断情形下,按照测评双方相互认可的测评方案,基于明确定义的测评方法和过程,实施测评活动。

b) 经济性和可重用性原则
基于测评成本和工作复杂性考虑,鼓励测评工作重用以前的测评结果,包括商业安全产品测评结果和信息系统先前的安全测评结果。所有重用的结果,都应基于这些结果还能适用于目前的系统,能反映
目前系统的安全状态。

c) 可重复性和可再现性原则


无论谁执行测评,依照同样的要求,使用同样的方法,对每个测评实施过程的重复执行都应该得到同样的测评结果。可再现性体现在不同测评者执行相同测评的结果的一致性。可重复性体现在同一测评
者重复执行相同测评的结果的一致性。

d) 符合性原则
测评所产生的结果应当是在对测评指标的正确理解下所取得的良好的判断。测评实施过程应当使用正确的方法以确保其满足了测评指标的要求。

4.2 测评内容

信息系统安全等级测评主要包括单元测评和整体测评两部分。

单元测评是等级测评工作的基本活动,每个单元测评包括测评指标、测评实施和结果判定三部分。
其中,测评指标来源于GB/T 22239-2008中的第五级目录中的各要求项(详见4.5节说明),测评实施描述测评过程中使用的具体测评方法、涉及的测评对象和具体测评取证过程的要求,结果判定描述测评


人员执行测评实施并产生各种测评数据后,如何依据这些测评数据来判定被测系统是否满足测评指标要求的原则和方法。
整体测评是在单元测评的基础上,通过进一步分析信息系统的整体安全性,对信息系统实施的综合安全测评。整体测评主要包括安全控制点间、层面间和区域间相互作用的安全测评以及系统结构的安全
测评等。整体测评需要与信息系统的实际情况相结合,因此全面地给出整体测评要求的全部内容、具体实施过程和明确的结果判定方法是非常困难的,测评人员应根据被测系统的实际情况,结合本标准的要求,实施整体测评。
测评方法指测评人员在测评实施过程中所使用的方法,主要包括访谈、检查和测试三种测评方法。其中,访谈是指测评人员通过引导信息系统相关人员进行有目的的(有针对性的)交流以帮助测评人员
理解、分析或取得证据的过程,检查是指测评人员通过对测评对象(如管理制度、操作记录、安全配置等)进行观察、查验、分析以帮助测评人员理解、分析或取得证据的过程,测试是测评人员使用预定的方法/工具使测评对象产生特定的行为,通过查看和分析结果以帮助测评人员获取证据的过程。
测评对象指测评实施的对象,即测评过程中涉及到的信息系统的相关人员、制度文档、各类设备及其安全配置等。

4.3 测评力度

测评力度是在测评过程中实施测评工作的力度,反映测评的广度和深度,体现为测评工作的实际投入程度。测评广度越大,测评实施的范围越大,测评实施包含的测评对象就越多;测评深度越深,越需要在细节上展开,测评就越严格,因此就越需要更多的投入。投入越多,测评力度就越强,测评就越有保证。测评的广度和深度落实到访谈、检查和测试三种不同的测评方法上,能体现出测评实施过程中谈、检查和测试的投入程度的不同。
信息安全等级保护要求不同安全保护等级的信息系统应具有不同的安全保护能力,满足相应等级的保护要求。为了检验不同安全保护等级的信息系统是否具有相应等级的安全保护能力,是否满足相应等级的保护要求,需要实施与其安全保护等级相适应的测评,付出相应的工作投入,达到应有的测评力度。
第一级到第四级信息系统的测评力度反映在访谈、检查和测试等三种基本测评方法的测评广度和深度上,落实在不同单元测评中具体的测评实施上。不同安全保护等级的信息系统在总体上所对应的测评力度在附录A中描述。

4.4 结果重用

在信息系统中,有些安全控制可以不依赖于其所在的地点便可测评,即在其部署到运行环境之前便可以接受安全测评。一些商用安全产品的测评就属于这种安全测评。如果一个信息系统部署和安装在多个地点,且系统具有一组共同的软件、硬件、固件等组成部分,对这些安全控制的测评可以集中在一个集成测试环境中实施,如果没有这种环境,则可以在其中一个预定的运行地点实施,在其他运行地点的安全测评便可重用此测评结果。
在信息系统所有安全控制中,有一些安全控制与它所处于的运行环境紧密相关(如与人员或物理有关的某些安全控制),对其测评必须在分发到相应运行环境中才能进行。如果多个信息系统处在地域临近的封闭场地内,系统所属的机构在同一个领导层管理之下,对这些安全控制在多个信息系统中进行重复测评,可能是对有效资源的一种浪费。因此,可以在一个选定的信息系统中进行测评,其他相关信息系统可以直接重用这些测评结果。

4.5 使用方法

本标准第5章到第8章分别描述了第一级信息系统、第二级信息系统、第三级信息系统和第四级信息系统所有单元测评的内容,在章节上分别对应国标GB/T 22239-2008的第5章到第8章。在国标GB/T
22239-2008第5章到第8章中,各章的二级目录都分为安全技术和安全管理两部分,三级目录从安全层面(如物理安全、网络安全、主机安全等)进行划分和描述,四级目录按照安全控制点进行划分和描
述(如主机安全层面下分为身份鉴别、访问控制、安全审计等),第五级目录是每一个安全控制点下面包括的具体安全要求项(以下简称“要求项”,这些要求项在本标准中被称为“测评指标”)。本标准中
针对每一个安全控制点的测评就构成一个单元测评,单元测评中的每一个具体测评实施要求项(以下简称“测评要求项”)是与安全控制点下面所包括的要求项(测评指标)相对应的。在对每一要求项进行
测评时,可能用到访谈、检查和测试三种测试方法,也可能用到其中一种或两种,为了描述简洁,在测评要求项中,没有针对每一个要求项分别进行描述,而是对具有相同测评方法的多个要求项进行了合

并描述,但测评实施的内容完全覆盖了GB/T 22239-2008中所有要求项的测评要求,使用时,应当从单元测评的测评实施中抽取出对于GB/T 22239-2008中每一个要求项的测评要求,并按照这些测评要求

开发测评指导书,以规范和指导安全等级测评活动。 测评过程中,测评人员应注意对测评记录和证据的采集、处理、存储和销毁,保护其在测评期间免遭破坏、更改或遗失,并保守秘密。
测评的最终输出是测评报告,测评报告应结合第11章的要求给出等级测评结论。

5 第一级信息系统单元测评

5.1 安全技术测评

5.1.1 物理安全

5.1.1.1 物理访问控制

5.1.1.1.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.1.1。

5.1.1.1.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈物理安全负责人,了解部署了哪些控制人员进出机房的保护措施;
b) 应检查是否有专人负责机房的出入控制且有进入机房人员的登记记录。


5.1.1.1.3 结果判定

如果5.1.1.1.2 b)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.1.2 防盗窃和防破坏

5.1.1.2.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.1.2。

5.1.1.2.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈物理安全负责人,了解采取了哪些防止设备、介质等丢失的保护措施;
b) 应检查关键设备是否放置在机房内或其它不易被盗窃和被破坏的可控范围内;
c) 应检查关键设备或设备的主要部件的固定情况,查看其是否不易被移动或被搬走,是否设置明显的不易除去的标记。


5.1.1.2.3 结果判定

如果5.1.1.2.2 b)和c)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.1.3 防雷击

5.1.1.3.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.1.3。

5.1.1.3.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈物理安全负责人,询问机房建筑是否设置了避雷装置,是否通过验收或国家有关部门的技术检测;



b) 应检查机房建筑是否有避雷装置。


5.1.1.3.3 结果判定

如果5.1.1.3.2 b)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.1.4 防火

5.1.1.4.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.1.4。

5.1.1.4.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈物理安全负责人,询问机房是否设置了灭火设备,是否制定了有关机房消防的管理制度和消防预案,是否进行了消防培训;
b) 应检查机房是否设置了灭火设备,灭火设备摆放位置是否合理,其有效期是否合格。


5.1.1.4.3 结果判定

如果5.1.1.4.2 a)和b)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.1.5 防水和防潮

5.1.1.5.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.1.5。

5.1.1.5.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈物理安全负责人,询问机房是否部署了防水防潮措施,是否没有出现过漏水和返潮事件;如果机房内有上/下水管安装,则查看是否采取必要的保护措施;
b) 应检查穿过主机房墙壁或楼板的管道是否采取必要的防渗防漏等防水保护措施;
c) 应检查机房的窗户、屋顶和墙壁等是否未出现过漏水、渗透和返潮现象,机房及其环境是否不存在明显的漏水和返潮的威胁;如果出现漏水、渗透和返潮现象是否能够及时修复解决。


5.1.1.5.3 结果判定

如果5.1.1.5.2 b)和c)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.1.6 温湿度控制

5.1.1.6.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.1.6。

5.1.1.6.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈物理安全负责人,询问机房是否配备了空调等温湿度控制设施,保证温湿度能够满足计算机设备运行的要求,是否在机房管理制度中规定了温湿度控制的要求;
b) 应检查空调设备是否能够正常运行,检查机房温湿度是否满足计算站场地的技术条件要求。


5.1.1.6.3 结果判定

如果5.1.1.6.2 b)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.1.7 电力供应

5.1.1.7.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.1.7。

5.1.1.7.2 测评实施

本项要求包括:


a) 应访谈物理安全负责人,询问计算机系统供电线路上是否设置了稳压器和过电压防护设备;
b) 应检查机房,查看计算机系统供电线路上是否设置了稳压器和过电压防护设备,这些设备是否正常运行。


5.1.1.7.3 结果判定

如果5.1.1.7.2 b)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.2 网络安全

5.1.2.1 结构安全

5.1.2.1.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.2.1。

5.1.2.1.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈网络管理员,询问关键网络设备的业务处理能力是否满足基本业务需求;
b) 应访谈网络管理员,询问接入网络及核心网络的带宽是否满足基本业务需要;
c) 应检查网络拓扑结构图,查看其与当前运行的实际网络系统是否一致。


5.1.2.1.3 结果判定

本项要求包括:

a) 如果5.1.2.1.2 c)中缺少网络拓扑结构图,则为否定;
b) 如果5.1.2.1.2 a)-c)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。


5.1.2.2 访问控制

5.1.2.2.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.2.2。

5.1.2.2.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈安全管理员,询问网络访问控制的措施有哪些;询问网络访问控制设备具备哪些访问控制功能;
b) 应检查边界网络设备,查看是否有正确的访问控制列表,以通过源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等进行网络数据流控制,其控制粒度是否至少为用户组。


5.1.2.2.3 结果判定

如果5.1.2.2.2 b)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.2.3 网络设备防护

5.1.2.3.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.2.3。

5.1.2.3.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈网络管理员,询问关键网络设备的防护措施有哪些;询问关键网络设备的登录和验证方式做过何种配置;询问远程管理的设备是否采取措施防止鉴别信息泄漏;
b) 应检查边界和关键网络设备,查看是否配置了对登录用户进行身份鉴别的功能;
c) 应检查边界和关键网络设备,查看是否配置了鉴别失败处理功能;
d) 应检查边界和关键网络设备,查看是否配置了对设备远程管理所产生的鉴别信息进行保护的功能。


5.1.2.3.3 结果判定


如果5.1.2.3.2 b)-d)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.3 主机安全

5.1.3.1 身份鉴别

5.1.3.1.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.3.1。

5.1.3.1.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统管理员和数据库管理员,询问操作系统和数据库管理系统的身份标识与鉴别机制采取何种措施实现;
b) 应检查关键服务器操作系统和关键数据库管理系统,查看是否提供了身份鉴别措施。


5.1.3.1.3 结果判定

如果5.1.3.1.2 b)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.3.2 访问控制

5.1.3.2.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.3.2。

5.1.3.2.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应检查关键服务器操作系统的安全策略,查看是否对重要文件的访问权限进行了限制,对系统不需要的服务、共享路径等进行了禁用或删除;
b) 应检查关键服务器操作系统和关键数据库管理系统,查看匿名/默认帐户的访问权限是否已被禁用或者限制,是否删除了系统中多余的、过期的以及共享的帐户;
c) 应检查关键服务器操作系统和关键数据库管理系统的权限设置情况,查看是否依据安全策略对用户权限进行了限制。


5.1.3.2.3 结果判定

如果5.1.3.2.2 a)-c)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.3.3 入侵防范

5.1.3.3.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.3.3。

5.1.3.3.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统管理员,询问操作系统中所安装的系统组件和应用程序是否都是必须的,询问操作系统补丁更新的方式和周期;
b) 应检查关键服务器操作系统和关键数据库管理系统的补丁是否得到了及时更新。


5.1.3.3.3 结果判定

如果5.1.3.3.2 b)肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.3.4 恶意代码防范

5.1.3.4.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.3.4。


5.1.3.4.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统安全管理员,询问主机系统是否采取恶意代码实时检测与查杀措施,恶意代码实时检测与查杀措施的部署覆盖范围如何;
b) 应检查关键服务器,查看是否安装了实时检测与查杀恶意代码的软件产品并进行及时更新。


5.1.3.4.3 结果判定

如果5.1.3.4.2 b)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.4 应用安全

5.1.4.1 身份鉴别

5.1.4.1.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.4.1。

5.1.4.1.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈应用系统管理员,询问应用系统是否有专用的登录控制模块对登录的用户进行身份标识和鉴别,具体采取的鉴别措施是什么;
b) 应访谈应用系统管理员,询问应用系统是否具有登录失败处理功能;
c) 应访谈应用系统管理员,询问应用系统是否采取措施防止鉴别信息传输过程中被窃听,具体措施是什么;
d) 应检查关键应用系统,查看其是否提供身份标识和鉴别功能;
e) 应检查关键应用系统,查看其提供的登录失败处理功能,是否根据安全策略配置了相关参数。


5.1.4.1.3 结果判定

如果5.1.4.1.2 d)和e)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.4.2 访问控制

5.1.4.2.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.4.2。

5.1.4.2.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈应用系统管理员,询问应用系统是否提供访问控制措施,以及具体措施和访问控制策略有哪些;
b) 应检查关键应用系统,查看系统是否提供访问控制功能控制用户组/用户对系统功能和用户数据的访问;
c) 应检查关键应用系统,查看其是否具有由授权用户设置其它用户访问系统功能和用户数据的权限的功能,是否限制默认用户的访问权限;
d) 应测试关键应用系统,可通过以不同权限的用户登录系统,查看其拥有的权限是否与系统赋予的权限一致,验证应用系统访问控制功能是否有效。


5.1.4.2.3 结果判定

如果5.1.4.2.2 b)-d)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.4.3 通信完整性

5.1.4.3.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.4.3。

5.1.4.3.2 测评实施


本项要求包括:

a) 应访谈安全管理员,询问应用系统是否具有在数据传输过程中保护其完整性的措施,具体措施是什么;
b) 应检查设计或验收文档,查看其是否有关于保护通信完整性的说明。


5.1.4.3.3 结果判定

如果5.1.4.3.2 b)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.4.4 软件容错

5.1.4.4.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.4.4。

5.1.4.4.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈应用系统管理员,询问应用系统是否具有保证软件容错能力的措施,具体措施有哪些;
b) 应检查关键应用系统,查看应用系统是否具有对人机接口输入或通信接口输入的数据进行有效性检验的功能;
c) 应测试关键应用系统,可通过对人机接口输入的不同长度或格式的数据,查看系统的反应,验证系统人机接口有效性检验功能是否正确。


5.1.4.4.3 结果判定

如果5.1.4.4.2 b)和c)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.5 数据安全及备份恢复

5.1.5.1 数据完整性

5.1.5.1.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.5.1。

5.1.5.1.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈安全管理员,询问关键应用系统用户数据在传输过程中是否有完整性保证措施,具体措施有哪些;
b) 应检查关键应用系统,查看其是否配备检测重要用户数据在传输过程中完整性受到破坏的功能。


5.1.5.1.3 结果判定

如果5.1.5.1.2 b)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.1.5.2 备份和恢复

5.1.5.2.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.1.5.2。

5.1.5.2.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈网络管理员,询问是否对网络设备中的配置文件进行备份,备份策略是什么;当其受到破坏时,恢复策略是什么;
b) 应访谈系统管理员,询问是否对操作系统中的重要信息进行备份,备份策略是什么;当其受到破坏时,恢复策略是什么;
c) 应访谈数据库管理员,询问是否对数据库管理系统中的关键数据进行备份,备份策略是什么;当其受到破坏时,恢复策略是什么;
d) 应访谈安全管理员,询问是否对应用系统中的应用程序进行备份,备份策略是什么;当其受到破坏时,恢复策略是什么;
e) 应检查关键主机操作系统、关键网络设备、关键数据库管理系统和关键应用系统,查看其是否提供备份和恢复功能,备份和恢复功能的配置是否正确,并且查看实际备份结果是否与备份策略一致。


5.1.5.2.3 结果判定

如果5.1.5.2.2 e)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2 安全管理测评

5.2.1 安全管理制度

5.2.1.1 管理制度

5.2.1.1.1 测评指标

 见GB/T 22239-2008 5.2.1.1。

5.2.1.1.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应检查各项安全管理制度,查看是否覆盖物理、网络、主机系统、数据、应用、建设和管理等层面。


5.2.1.1.3 结果判定

如果5.2.1.1.2 a)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.1.2 制定和发布

5.2.1.2.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.1.2。

5.2.1.2.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈安全主管,询问是否有专人负责制定安全管理制度;
b) 应访谈安全管理制度制、修订人员,询问安全管理制度的发布方式,是否能够发布到相关人员手中。


5.2.1.2.3 结果判定

如果5.2.1.2.2 a)和b)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.2 安全管理机构

5.2.2.1 岗位设置

5.2.2.1.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.2.1。

5.2.2.1.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈安全主管,询问信息系统设置了哪些工作岗位,各个岗位的职责分工是否明确;
b) 应检查岗位职责分工文档,查看其定义的岗位职责中是否包括系统管理员、网络管理员、安全管理员等重要岗位的职责。


5.2.2.1.3 结果判定

如果5.2.2.1.2 a)和b)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。


5.2.2.2 人员配备

5.2.2.2.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.2.2。

5.2.2.2.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈安全主管,询问各个安全管理岗位的人员配备情况;
b) 应检查安全管理各岗位人员信息表,查看其是否明确机房管理员、系统管理员、网络管理员和安全管理员等重要岗位人员的信息。


5.2.2.2.3 结果判定

如果5.2.2.2.2 a)和b)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.2.3 授权和审批

5.2.2.3.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.2.3。

5.2.2.3.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈安全主管,询问其是否需要对信息系统中的关键活动进行审批,审批部门是何部门,批准人是何人,他们的审批活动是否得到授权;
b) 应访谈安全主管,询问其对关键活动的审批范围。


5.2.2.3.3 结果判定

如果5.2.2.3.2 a)和b)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.2.4 沟通和合作

5.2.2.4.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.2.4。

5.2.2.4.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈安全主管,询问是否经常与公安机关、电信公司和兄弟单位联系,联系和合作方式有哪些;
b) 应检查外联单位说明文档,查看外联单位是否包含公安机关、电信公司及兄弟单位,是否说明外联单位的联系人和联系方式等内容。


5.2.2.4.3 结果判定

如果5.2.2.4.2 a)和b)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.3 人员安全管理

5.2.3.1 人员录用

5.2.3.1.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.3.1。

5.2.3.1.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈安全主管,询问是否有专门的部门或人员负责人员的录用工作,由何部门/何人负责;
b) 应访谈人事管理相关人员,询问在人员录用时对人员条件有哪些要求,是否对被录用人的身份和专业资格进行审查;



c) 应检查人员录用要求管理文档,查看是否说明录用人员应具备的条件(如学历、学位要求,技术人员应具备的专业技术水平,管理人员应具备的安全管理知识等);
d) 应检查是否具有人员录用时对录用人身份、专业资格等进行审查的相关文档或记录,查看是否记录审查内容和审查结果等。


5.2.3.1.3 结果判定

如果5.2.3.1.2 a)-d)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.3.2 人员离岗

5.2.3.2.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.3.2。

5.2.3.2.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈安全主管,询问是否及时终止离岗人员的所有访问权限,取回各种身份证件、钥匙、徽章以及机构提供的软硬件设备等;
b) 应检查是否具有对离岗人员的安全处理记录(如交还身份证件、设备等的登记记录)。


5.2.3.2.3 结果判定

如果5.2.3.2.2 a)和b)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.3.3 安全意识教育和培训

5.2.3.3.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.3.3。

5.2.3.3.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈安全主管,询问是否对各个岗位人员进行安全教育和岗位技能培训,告知相关的安全知识、安全责任和惩戒措施,具体的培训方式有哪些;
b) 应访谈安全管理员,考查其对工作相关的信息安全基础知识、安全责任和惩戒措施等的理解程度。


5.2.3.3.3 结果判定

如果5.2.3.3.2 a)和b)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.3.4 外部人员访问管理

5.2.3.4.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.3.4。

5.2.3.4.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈安全管理员,询问对外部人员访问重要区域(如访问机房、重要服务器或设备区等)采取了哪些安全措施,是否经有关部门或负责人批准才能访问;
b) 应检查外部人员访问管理文档,查看是否有对外部人员访问机房等重要区域应经过相关部门或负责人批准的内容。


5.2.3.4.3 结果判定

如果5.2.3.4.2 a)和b)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。


5.2.4 系统建设管理

5.2.4.1 系统定级

5.2.4.1.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.4.1。

5.2.4.1.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈安全主管,询问确定信息系统安全保护等级的方法是否参照定级指南的指导,定级过程是否有书面描述;定级结果是否获得了相关部门的批准;
b) 应检查系统定级文档,查看文档是否明确信息系统的边界和信息系统的安全保护等级,是否说明定级的方法和理由,查看定级结果是否有相关部门的批准盖章。

5.2.4.1.3 结果判定

本项要求包括:

a) 5.2.4.1.2 a)没有上级主管部门的,如果有本单位信息安全主管领导的批准,则该项为肯定;
b) 如果5.2.4.1.2 a)和b)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。


5.2.4.2 安全方案设计

5.2.4.2.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.4.2。

5.2.4.2.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统建设负责人,询问是否根据系统的安全级别选择基本安全措施,是否依据风险分析的结果补充和调整安全措施,具体做过哪些调整;
b) 应检查系统的安全方案,查看方案是否描述系统的安全保护要求,是否详细描述了系统的安全策略,是否详细描述了系统采取的安全措施等内容;
c) 应检查系统的详细设计方案,查看详细设计方案是否对应安全方案进行细化,是否有安全建设方案和安全产品采购方案。


5.2.4.2.3 结果判定

如5.2.4.2.2 a)-c)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.4.3 产品采购和使用

5.2.4.3.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.4.3。

5.2.4.3.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统建设负责人,询问信息安全产品的采购情况,是否有产品采购清单指导产品采购,采购过程如何控制;
b) 应访谈系统建设负责人,询问系统使用的有关信息安全产品是否符合国家的有关规定。


5.2.4.3.3 结果判定

如果5.2.4.3.2 a)和b)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.4.4 自行软件开发

5.2.4.4.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.4.4。


5.2.4.4.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统建设负责人,询问是否进行自主开发软件,自主开发软件是否在独立的模拟环境中编写、调试和完成;
b) 应访谈系统建设负责人,询问软件设计相关文档是否由专人负责保管,负责人是何人;
c) 应检查是否具有软件设计相关文档。


5.2.4.4.3 结果判定

如果5.2.4.4.2 a)-c)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.4.5 外包软件开发

5.2.4.5.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.4.5。

5.2.4.5.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统建设负责人,询问软件交付前是否依据开发要求的技术指标对软件功能和性能等进行验收测试,软件安装之前是否检测软件中的恶意代码;
b) 应检查是否具有需求分析说明书、软件设计说明书、软件操作手册等软件开发文档和使用指南。


5.2.4.5.3 结果判定

如果5.2.4.5.2 a)和b)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.4.6 工程实施

5.2.4.6.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.4.6。

5.2.4.6.2 测评实施

应访谈系统建设负责人,询问是否指定专门部门或人员对工程实施过程进行进度和质量控制,由何部门/何人负责。

5.2.4.6.3 结果判定

如果5.2.4.6.2 为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.4.7 测试验收

5.2.4.7.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.4.7。

5.2.4.7.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统建设负责人,询问在信息系统建设完成后是否对其进行安全性测试验收;
b) 应检查工程测试验收方案,查看其是否明确说明参与测试的部门、人员、测试验收内容、现场操作过程等内容;
c) 应检查测试验收记录是否详细记录了测试时间、人员、现场操作过程和测试验收结果等方面内容;
d) 应检查是否具有系统测试验收报告。


5.2.4.7.3 结果判定

如果5.2.4.7.2 a)-d)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。


5.2.4.8 系统交付

5.2.4.8.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.4.8。

5.2.4.8.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统建设负责人,询问系统交接工作是否根据交付清单对所交接的设备、文档、软件等进行清点;
b) 应访谈系统建设负责人,询问目前的信息系统是否由内部人员独立运行维护,如果是,系统正式运行前是否对运行维护人员进行过培训,针对哪些方面进行过培训;
c) 应检查是否具有系统交付清单说明系统交付的各类设备、软件、文档等;
d) 应检查是否具有系统建设文档、指导用户进行系统运维的文档、系统培训手册等。


5.2.4.8.3 结果判定

如果5.2.4.8.2 a)-d)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.4.9 安全服务商选择

5.2.4.9.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.4.9。

5.2.4.9.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统建设负责人,询问信息系统选择的安全服务商有哪些,是否符合国家有关规定;
b) 应检查是否具有与安全服务商签订的安全责任合同书或保密协议等文档,查看其内容是否包含保密范围、安全责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字等。


5.2.4.9.3 结果判定

如果5.2.4.9.2 a)和b)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.5 系统运维管理

5.2.5.1 环境管理

5.2.5.1.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.5.1。

5.2.5.1.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统运维负责人,询问是否有专门的部门或人员对机房基础设施进行定期维护,由何部门/何人负责,维护周期多长;
b) 应访谈系统运维负责人,询问对机房的出入、服务器开机/关机如何进行管理;
c) 应检查机房安全管理制度,查看其内容是否覆盖机房物理访问、物品带进/带出机房和机房环境安全等方面。


5.2.5.1.3 结果判定

如果5.2.5.1.2 a)-c)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.5.2 资产管理

5.2.5.2.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.5.2。

5.2.5.2.2 测评实施

应检查资产清单,查看其内容是否覆盖资产责任部门、责任人、所处位置和重要程度等方面;


5.2.5.2.3 结果判定

如果5.2.5.2.2 为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.5.3 介质管理

5.2.5.3.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.5.3。

5.2.5.3.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈资产管理员,询问介质的存放环境是否采取保护措施防止介质被盗、被毁、介质内存储信息被未授权修改以及非法泄漏等;
b) 应访谈资产管理员,询问是否根据介质的目录清单对介质的使用现状进行定期检查;
c) 应检查介质管理记录,查看其是否记录介质归档和查询等情况。


5.2.5.3.3 结果判定

本项要求包括:

a) 如果5.2.5.3.2 a)中在防火、防水、防盗等方面均有措施,则为肯定;
b) 如果5.2.5.3.2 a)-c)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。


5.2.5.4 设备管理

5.2.5.4.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.5.4。

5.2.5.4.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈资产管理员,询问是否有专门的部门或人员对各种设备、线路进行定期维护,对各类测试工具进行有效性检查,由何部门/何人负责,维护周期多长;
b) 应访谈资产管理员,询问是否对设备选用的各个环节(选型、采购、发放和领用等)进行审批控制;
c) 应检查设备安全管理制度,查看其内容是否明确对各种软硬件设备的选型、采购、发放和领用等环节进行申报和审批。


5.2.5.4.3 结果判定

如果5.2.5.4.2 a)-c)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.5.5 网络安全管理

5.2.5.5.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.5.5。

5.2.5.5.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈安全主管,询问是否指定人员负责维护网络运行日志、监控记录和分析处理报警信息等网络安全管理工作;
b) 应访谈安全管理员,询问是否定期对网络设备进行漏洞扫描,扫描周期多长,发现漏洞是否及时修补;
c) 应检查网络漏洞扫描报告,检查扫描时间间隔与扫描周期是否一致。


5.2.5.5.3 结果判定

如果5.2.5.5.2 a)-c)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。


5.2.5.6 系统安全管理

5.2.5.6.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.5.6。

5.2.5.6.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统管理员,询问是否根据业务需求和系统安全分析制定系统的访问控制策略,控制分配信息系统、文件及服务的访问权限;是否及时安装最新安全补丁程序和进行漏洞修补,在安装系统补丁前

是否对重要文件进行备份;
b) 应访谈安全管理员,询问是否定期对系统进行漏洞扫描,扫描周期多长,发现漏洞是否及时修补;
c) 应检查系统漏洞扫描报告,检查扫描时间间隔与扫描周期是否一致。


5.2.5.6.3 结果判定

如果5.2.5.6.2 a)-c)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.5.7 恶意代码防范管理

5.2.5.7.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.5.7。

5.2.5.7.2 测评实施

应访谈系统运维负责人,询问是否对员工进行基本恶意代码防范意识的教育,是否告知应及时升级软件版本,使用外来设备、网络上接收文件和外来计算机或存储设备接入网络系统之前应进行病毒检查
等。

5.2.5.7.3 结果判定

如果5.2.5.7.2 为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.5.8 备份与恢复管理

5.2.5.8.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.5.8。

5.2.5.8.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统管理员和数据库管理员,询问是否识别出需要定期备份的业务信息、系统数据和软件系统,主要有哪些;
b) 应检查备份管理文档,查看其是否明确备份方式、备份频度、存储介质和保存期等方面内容。


5.2.5.8.3 结果判定

如果5.2.5.8.2 a)和b)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

5.2.5.9 安全事件处置

5.2.5.9.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 5.2.5.9。

5.2.5.9.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈系统运维负责人,询问是否告知用户在发现安全弱点和可疑事件时应及时报告;
b) 应检查安全事件报告和处置管理制度,查看其是否明确安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责。



5.2.5.9.3 结果判定

如果5.2.5.9.2 a)和b)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

6 第二级信息系统单元测评

6.1 安全技术测评

6.1.1 物理安全

6.1.1.1 物理位置的选择

6.1.1.1.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 6.1.1.1。

6.1.1.1.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈物理安全负责人,询问现有机房和放置终端计算机设备的办公场地的环境条件是否能够满足信息系统业务需求和安全管理需求,是否具有基本的防震、防风和防雨等能力;
b) 应检查机房和办公场地是否在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。


6.1.1.1.3 结果判定

如果6.1.1.1.2 b)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

6.1.1.2 物理访问控制

6.1.1.2.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 6.1.1.2。

6.1.1.2.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈物理安全负责人,了解部署了哪些控制人员进出机房的保护措施;
b) 应检查机房安全管理制度,查看是否有关于机房出入方面的规定;
c) 应检查机房出入口是否有专人值守,是否有值守记录及人员进入机房的登记记录;检查机房是否不存在专人值守之外的其他出入口;
d) 应检查是否有来访人员进入机房的审批记录,查看审批记录是否包括来访人员的访问范围。


6.1.1.2.3 结果判定

如果6.1.1.2.2 b)-d)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

6.1.1.3 防盗窃和防破环

6.1.1.3.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 6.1.1.3。

6.1.1.3.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈物理安全负责人,了解采取了哪些防止设备、介质等丢失的保护措施;
b) 应访谈机房维护人员,询问关键设备放置位置是否做到安全可控,设备或主要部件是否进行了固定和标记,通信线缆是否铺设在隐蔽处;是否对机房安装的防盗报警设施并定期进行维护检查;
c) 应访谈资产管理员,介质是否进行了分类标识管理,介质是否存放在介质库或档案室内进行管理;
d) 应检查关键设备是否放置在机房内或其它不易被盗窃和破坏的可控范围内;检查关键设备或设备的主要部件的固定情况,查看其是否不易被移动或被搬走,是否设置明显的不易除去的标记;
e) 应检查通信线缆铺设是否在隐蔽处;
f) 应检查机房防盗报警设施是否正常运行,并查看是否有运行和报警记录;
g) 应检查介质的管理情况,查看介质是否有正确的分类标识,是否存放在介质库或档案室内。


6.1.1.3.3 结果判定

如果6.1.1.3.2 d)-g)均为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

6.1.1.4 防雷击

6.1.1.4.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 6.1.1.4。

6.1.1.4.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈物理安全负责人,询问为防止雷击事件导致重要设备被破坏采取了哪些防护措施,机房建筑是否设置了避雷装置,是否通过验收或国家有关部门的技术检测;询问机房计算机供电系统是否有交流

电源地线;
b) 应检查机房建筑是否有避雷装置,是否有交流地线;


6.1.1.4.3 结果判定

如果6.1.1.4.2 b)为肯定,则信息系统符合本单元测评指标要求,否则,信息系统不符合或部分符合本单元测评指标要求。

6.1.1.5 防火

6.1.1.5.1 测评指标

见GB/T 22239-2008 6.1.1.5。

6.1.1.5.2 测评实施

本项要求包括:

a) 应访谈物理安全负责人,询问机房是否设置了灭火设备,是否设置了火灾自动报警系统,是否有人负责维护该系统的运行,是否制定了有关机房消防的管理制度和消防预案,是否进行了消防培训;
b) 应访谈机房维护人员,询问是否对火灾自动报警系统定期进行检查和维护;
c) 应检查机房是否设置了灭火设备,灭火设备摆放位置是否合理,其有效期是否合格;应检查机房火灾自动报警系统是否正常工作,查看是否有运行记录、报警记录、定期检查和维修记录。


6.1.1.5.3 结果判定

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